?
?

当前位置:首页 > 政务公开 > 财政预(决)算 >> 正文

关于观太镇2016年部门决算编制的说明

索 引 号 008284511/2017-00175 主题分类 财政预(决)算
发布机构 观太镇 发文日期 2017-09-12 18:51:32
名  称 关于观太镇2016年部门决算编制的说明
撰 稿 人 青雄丽 审 核 人 何先念
点击数:2 次 发布日期:2017-09-12

按照预算管理有关规定,目前部门预(决)算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

观太镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。我镇2016年重点工作:一是在镇党委的带领和指导下扎实抓好换届工作、精神家园建设工作和在3个产业联合党支部的带领下做实高新农业产业建设、5000亩优质粮油基地建设以及3000亩林果产业园建设工作。二是一如既往的支持市殡仪馆迁建罗家沟村建设工作。三是抓好“两个1号工程”:积极引进科技型中小企业,大力支持绵阳亿康科技有限责任公司、砖厂等企业发展;积极推进农村电子商务发展工作。四是抓实“2016年小农水项目”、“千亿斤粮食项目”等重大惠农项目,确保项目又快又好实施,惠实民生。

二、部门概况

观太镇编制数为21名,其中行政编制12名,事业编制8 名, 工勤编制1名。2016年12月末在职人员总数21人,其中行政人员11人,事业人员5人,工勤人员3人,临聘人员2人。

三、收支决算总体情况

2016年观太镇收入决算总额为702.12万元,其中:当年财政拨款收入592.52万元,上年结转收入109.49万元,利息收入0.11万元。相应安排支出决算597.52万元,其中:一般公共服务267.56万元,社会保障和就业66.46万元,医疗卫生9.24万元,文化体育与传媒9.72万元,城乡社区支出11万元,农林水支出227.28万元。

截止2016年12月末观太镇固定资产总额270.81万元。

四、支出决算安排情况

观太镇决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担观太镇事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障观太镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障观太镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)城乡社区支出,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等支出。

(五)农林水支出,主要用于对村民委员会与村党支部的补助支出。

附表:1. 2016年观太镇人民政府部门决算表公开表

操作控制

A A A 文字大小:

背景颜色:

打印   纠错

信息分享

相关附件

?